我们提供全方位税务代理服务,确保精准核算税款、按时完成申报,并全面符合新加坡税务局(IRAS)的合规要求。从预估应税收入(ECI)申报到C-S/C表填报及税务优惠申请,我们的服务在最大限度降低风险的同时,助您充分获取适用减免权益。
新加坡实行具有竞争力的企业所得税制度,采用固定17%的税率,且不征收资本利得税。其单层税制体系下,股息分配不再重复课税。符合税收居民资格的企业还可享受多项免税与激励政策,包括新公司免税计划、部分免税计划及研发费用抵扣等。
我们的企业所得税服务涵盖完整合规流程——从预估应税收入、编制纳税申报表到申请税收激励。在确保贵公司持续合规的同时,我们致力于优化整体税务效益。
精准合规
通过及时准确的申报规避处罚风险
税负优化
充分运用减免政策与激励计划降低实际税负
端到端支持
从税务核算、申报到专业咨询的全流程服务
我们帮助企业履行新加坡企业税务义务,涵盖准确申报、转让定价文档编制及国际报告合规事宜,确保按时提交并降低监管风险。
为何合规至关重要?
遵守新加坡税收法规对所有企业而言都极为重要,无论其规模大小或所属行业。所有公司必须在法定期限内完成税务申报,逾期提交或申报不实将面临处罚。
此外,若关联交易金额超过特定门槛,企业需准备同期转让定价文档。新加坡自2016年6月16日起成为《税基侵蚀与利润转移》(BEPS)协定成员,并已实施国别报告(CbCR)制度——要求跨国企业集团就其每个运营税务管辖区提供详细的财务与税务信息,这进一步增加了企业的合规负担。
应对这些复杂要求可能颇具挑战,但通过我们的全方位企业税务申报服务,您可确保精准及时地履行合规义务,同时最大程度降低处罚风险。
哪些企业需要申报所得税?
所有在新加坡注册成立且在上一课税年度被认定为新加坡税务居民的公司,均须提交公司所得税申报表。
通常,税务代理会协助公司通过电子报税系统提交申报。
有哪些所得税优惠可申请?
地址: 3 Philip Street, #09-02, Royal Group Building,
Singapore 048693